l目的和適用范圍
為消除己出現(xiàn)的或潛在的評價質(zhì)量問題,防止問題的重復發(fā)生,確保質(zhì)量體系有效運行,使評價質(zhì)量工作處于可控狀態(tài)并不斷提高,特制定本程序。
本程序適用于質(zhì)量體系運行中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量改進活動。
2職責
2.1質(zhì)量負責人負責反饋信息和糾正措施的管理。
2.2業(yè)務部負責人組織反饋信息的分析和糾正措施的編制。
2.3業(yè)務部負責質(zhì)量體系運行中各種質(zhì)量信息的收集、整理。
3程序內(nèi)容
3.1反饋信息管理
3.1.1業(yè)務部應分別對以下信息進行收集、整理,每月匯總質(zhì)量信息報表,報質(zhì)量負責人:
——審核結果(內(nèi)部/外部):
——管理評審結果:
——評價工作質(zhì)量檢查記錄;
——顧客回訪及客戶投訴記錄:
——評價人員提出的問題。
3.1.2公司質(zhì)量負責人負責召開月質(zhì)量例會,并留有記錄。當有下列情況出現(xiàn)時增加召開例會的次數(shù):
——審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項:
——發(fā)生質(zhì)量事故:
——顧客提出投訴。
3.2糾正措施的編制和批準
3.2.1針對質(zhì)量問題質(zhì)量負責人組織相關人員編制糾正措施,內(nèi)容包括:
——存在的或潛在的不符合項原因分析;
——改進措施;
——實施責任部門及完成期限。
3.2.2 糾正措施須經(jīng)技術負責人批準后予以實施。
3.3 糾正措施的實施和驗證
3.3.1 糾正措施的實施由業(yè)務部門負責。
3.3.2 質(zhì)量負責人組織相關人員對實施效果進行驗證,并應提交驗證報告。驗證的方法可以通過以下方式進行:
——內(nèi)審和質(zhì)量檢查;
——組織有關人員專門進行驗證;
——當證實問題嚴重或?qū)υu價工作有危害時,應在糾正措施實施后進行附加審核活動,以確定糾正措施的有效性。
3.3.3 驗證結果不合格時,由質(zhì)量負責人組織分析原因,如果糾正措施存在問題時,應對糾正措施進行修訂并按程序要求組織實施。
3.3.4 當問題是由于體系文件規(guī)定不當或缺少而產(chǎn)生的,質(zhì)量負責人應組織相關人員對體系文件進行修訂。
3.4資料處理
3.4.1業(yè)務部整理糾正措施及其實施、驗證的相關資料并及時存檔。
3.4.2公司質(zhì)量負責人確保準確地將反饋信息、信息處理及采取措施的有關信息提交管理評審。
4記錄
執(zhí)行本程序產(chǎn)生并保持以下記錄和報告:
——質(zhì)量信息匯總表
——糾正措施實施驗證記錄
——糾正措施
——質(zhì)量信息分析報告
——質(zhì)量例會會議紀要
5 相關文件
XTAP-QMS102-2006《質(zhì)量事故處理程序》
XTAP-QMS105-2006《質(zhì)量體系審核程序》
XTAP-QMS106-2006《質(zhì)量體系管理評審程序》
XTAP-QMS113-2006《投訴處理程序》